Добрый день!
Цитата: У нас есть полуприцеп-цистерна, мы решили сдать в аренду в ДНР (украина), ежемесячно делаем акт и с/ф,надо ли платить НДС в бюджет и возмещать его?
Прежде всего, определимся, является ли "полуприцеп-цистерна"
автотранспортным средством.
Читаем первоисточник:
Цитата: 2. Настоящий Федеральный закон определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов соответственно автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов,автомобильных полуприцепов(далее также - транспортные средства), а также общие условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортных инфраструктур.
Делаем вывод, что полуприцеп относится к автотранспортным средствам. Для чего такое отступление? Сейчакс будет понятно.
Читаем другой первоисточник:
Цитата: 1. В целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если:...4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.... Положение настоящего подпункта применяется при:...сдаче в аренду движимого имущества,за исключением наземных автотранспортных средств;...5) деятельность организации или индивидуального предпринимателя,которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории Российской Федерации(в части выполнения видов работ (оказания видов услуг),не предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 настоящего пункта).
Таким образом, поскольку речь идет об аренде автотранспортного средства, то она подпадает под подпункт 5, на основании которого страна реализации услуги определяется по стране исполнителя услуг, в данном случае о
стране арендодателя. Т.е. реалдизация будет считаться в России.
А раз так, то и облагаться НДС эта реализация должна по российским законам.
Цитата: надо ли платить НДС в бюджет
Да, надо платить НДС 18%, как при аренде на территории РФ.
И указывать этот НДС в счетах-фактурах.
Цитата: и возмещать его?
Вот этого я не понимаю.
Вычет входного НДС по расходам для этих операций можете делать в обычном порядке.
Успехов!